职位描述
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岗位职责:
1、负责公司内审管理体系的建设和完善,健全公司内审工作规章制度、审计工作流程;
2、依据审计计划及董事会安排,负责公司的财务审计、合规审计等审计管理工作;
3、负责建设项目审计,包括但不限于成本合约、招标采购、工程管理等业务审计;
4、负责内部审计资产的立卷、收集、整理、归档及借阅管理工作。
任职资格:
1、本科(统招)及以上,审计、财务等经济类专业,45岁左右;
2、具备大、中型企业审计工作经验8年及以上,3年以上团队管理经验,具备财务专业工作经验,有过医药行业经验的优先。